目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
江苏省南通中学为市教育局所属公益二类事业单位,机构规格为相当正处级,经费渠道为全额拨款。主要负责实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育相关社会服务。学校办学亮点纷呈,喜讯频传。学校与清华大学等四所学校被选为全国大中小学爱国卫生运动创建先进典型,学校健康卫生教育的特色做法和扎实成效,陆续被新华社、央广网、新华网、江苏文明网、南通日报等中央及省市媒体广泛报道。中央电视台“新闻联播”栏目播发习近平总书记《构建起强大的公共卫生体系》的重要讲话,我校开展爱国卫生运动的实践做法在新闻中配图播放;中央人民广播电台也播出了专题新闻。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会和团委。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入江苏省南通中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省南通中学。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年,学校办学亮点纷呈,喜讯频传。学校与清华大学等四所学校被选为全国大中小学爱国卫生运动创建先进典型,学校健康卫生教育的特色做法和扎实成效,陆续被新华社、央广网、新华网、江苏文明网、南通日报等中央及省市媒体广泛报道。中央电视台“新闻联播”栏目播发习近平总书记《构建起强大的公共卫生体系》的重要讲话,我校开展爱国卫生运动的实践做法在新闻中配图播放;中央人民广播电台也播出了专题新闻。
中共中央宣传部“学习强国”“每日校训”栏目推介我校“诚恒”校训。2019届航空实验班毕业生崔翀,在习近平总书记视察空军航空大学时,受到总书记的殷切勉励。教育部刊发我校关工委经验文章《“诚恒”铭千秋,牵手共传承》。我校与香港黄楚标中学联合六所姊妹中学共同倡议征集的《万里同心——中华少年齐抗疫图文集》正式发布。
学校被教育部确定为全国青少年校园排球特色学校;被省教育厅确定为江苏省普通高中新课程新教材实施示范学校;作为南通唯一考评优秀的学校被省教育厅确定为江苏省中小学艺术教育特色学校;被省总工会授予江苏省厂务公开民主管理示范单位(我校为唯一获奖的基础教育学校);学校团委荣获“2019年度江苏省优秀中学中职学校共青团组织”称号。STEM课程基地通过省级验收,学校在原有五个江苏省内涵建设项目的基础上,今年又有两个省级教育内涵建设项目——汉藏民族团结课程基地和育人模式改革前瞻性项目被省教育厅批准立项,位居全省最前列。
第二部分 江苏省南通中学2020年度单位决算表
(决算公开12张表格详见附表)
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江苏省南通中学2020年度收入、支出总计10867.8万元,与上年相比收、支总计各增加102.93万元,增长0.96%。其中:
(一)收入总计10867.8万元。包括:
1. 一般公共预算财政拨款收入9987.83万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加188.7万元,增长1.93%。主要原因是教师人员增加、公积金住房补贴调整等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加20万元。主要原因是上年没有体育彩票专项基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年决算数相同。
5. 事业收入762.31万元,为东部战区空军招飞中心、西藏教育厅开展西藏班、青少年航空学校建设业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少105.65万元,下降12.17%。主要原因是上年动用预算外资金结余增加项目。
6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余97.66万元,主要为江苏省南通中学上年结转本年使用的一般项目资金。
(二)支出总计10867.8万元。包括:
1.教育(类)支出8282.89万元,主要用于普通教育高中教育、教育费附加安排的支出。与上年相比减少215.52万元,下降2.54%。主要原因是上年度教育费附加安排资金的数额较大,上年追加下达了2018年智慧校园建设项目经费;名师工作室2019年工作经费;2018年信息化项目经费指标;音、美功能教室设备指标;舞台机械、灯光音响设备等教育附加项目。
2.住房保障(类)支出2467.25万元,主要用于住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)、购房补贴(项)。与上年相比增加298.45万元,增长13.76%。主要原因是本年度教师人员增加、提高了住房公积金缴存基数,20年住房保障支出相应增加。
3.其他(类)支出20万元,主要用于羽毛球锦标赛相关费用、女排训练支出、女排比赛相关支出、健美操比赛相关支出、教工活动中心改造等。与上年相比增加20万元。主要原因是本年市财政追加下达教体结合专项资金。
4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等,与上年决算数相同。
5.年末结转和结余97.66万元,主要为江苏省南通中学本年度(或以前年度)预算安排的项目支出无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省南通中学本年收入合计10770.14万元,其中:财政拨款收入10007.83万元,占92.92%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入762.31万元,占7.08%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
三、支出决算情况说明
江苏省南通中学本年支出合计10770.14万元,其中:基本支出8625.97万元,占80.09%;项目支出2144.17万元,占19.91%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省南通中学2020年度财政拨款收、支总决算10105.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加208.58万元,增长2.11%。主要原因是上年度没有体育彩票专项基金,本年度有20万元的体育彩票专项基金,一般公共预算财政拨款和上年相比增加了1.93%,为正常变动。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2020年财政拨款支出10007.83万元,占本年支出合计的92.92%。江苏省南通中学2020年度财政拨款支出年初预算为7773.34万元,支出决算为10007.83万元,完成年初预算的128.75%。其中:
(一)教育支出(类)
1.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5507.62万元,支出决算为6703.28万元,完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下拨预下2019年综合绩效考评奖394.5万元、2019年不浮动管理事业单位追加绩效工资129.33万元、追加2019年度剩余专项绩效资金390.69万元、2019年市县落实教育经费保障主体责任综合奖补资金(苏财教[2019]199号)34万元、2019年基础教育内涵建设专项经费60万元、2019年师资队伍建设第二批专项经费指标10万元、2020年航空班录取奖励经费(专户)32万元、追加了新进人员经费、一次性退休补贴和抚恤金丧葬费等。
2.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2016、2017年市226人才科研项目后续资金。
3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为815.95万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2020年中小学名师工作室工作经费(附加)20万元、2020年中小学名师工作室工作经费(附加)9万元、勤奉楼加固与修复工程项目经费(附加)186.95万元、省高品质高中建设经费(附加)600万元。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为840.4万元,支出决算为834.31万元,完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教职人员正常退休。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1425.32万元,支出决算为1632.94万元,完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因是正常教师招聘,本年招聘了10名新教师、提高了住房公积金缴存基数,20年住房保障支出相应增加。
(三)其他支出(类)
1.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是上年没有体育彩票专项基金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省南通中学2020年度财政拨款基本支出8515.38万元,其中:
(一)人员经费7995.04万元。主要包括:基本工资1443.22万元、津贴补贴1290.57万元、绩效工资2557.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.35万元、职工基本医疗保险缴费405.87万元、其他社会保障缴费65.01万元、住房公积金974.51万元、其他工资福利支出100.12万元、离休费125.73万元、退休费437.65万元、抚恤金51.89万元、生活补助2.52万元、助学金55.35万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。
(二)公用经费520.34万元。主要包括:办公费54.31万元、印刷费0.04万元、水费27.57万元、电费94.32万元、邮电费5.3万元、物业管理费2.06万元、差旅费2.4万元、维修(护)费11.92万元、租赁费2万元、培训费2.68万元、公务接待费2.13万元、专用材料费2.53万元、劳务费11.63万元、工会经费78.05万元、福利费50.05万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他交通费用8.25万元、其他商品和服务支出159.57万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2020年一般公共预算财政拨款支出9987.83万元,与上年相比增加188.59万元,增长1.92%。主要原因是人员调资、公积金住房补贴调整、项目支出增加、教育费附加安排金额较大。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
江苏省南通中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8515.38万元,其中:
(一)人员经费7995.04万元。主要包括:基本工资1443.22万元、津贴补贴1290.57万元、绩效工资2557.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.35万元、职工基本医疗保险缴费405.87万元、其他社会保障缴费65.01万元、住房公积金974.51万元、其他工资福利支出100.12万元、离休费125.73万元、退休费437.65万元、抚恤金51.89万元、生活补助2.52万元、助学金55.35万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。
(二)公用经费520.34万元。主要包括:办公费54.31万元、印刷费0.04万元、水费27.57万元、电费94.32万元、邮电费5.3万元、物业管理费2.06万元、差旅费2.4万元、维修(护)费11.92万元、租赁费2万元、培训费2.68万元、公务接待费2.13万元、专用材料费2.53万元、劳务费11.63万元、工会经费78.05万元、福利费50.05万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他交通费用8.25万元、其他商品和服务支出159.57万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省南通中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5.53万元,占“三公”经费的72.19%;公务接待费支出2.13万元,占“三公”经费的27.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无因公出国(境)费;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出5.53万元,完成预算的98.75%,比上年决算减少0.07万元,主要原因为厉行节约,减少公务用车运行维护费;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于公务车日常运行维护费用支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费2.13万元,完成预算的27%,比上年决算减少4.3万元,主要原因为厉行节约,减少公务接待费、同时疫情原因,来校访问等活动减少;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少公务接待费、同时疫情原因,来校访问等活动减少。其中:国内公务接待支出2.13万元,接待8批次,447人次,主要为接待教师培训专家、历史研讨会专家、省艺术研讨会专家、空军招飞人员、珠海代表团、复旦大学招生组、学校开课活动专家、教研活动来宾;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
江苏省南通中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少会议费。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
江苏省南通中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.32万元,完成预算的76.12%,比上年决算减少4.64万元,主要原因为疫情原因,教师外出培训的机会减少;决算数小于预算数的主要原因为疫情原因,教师外出培训的机会减少。2020年度全年组织培训41个,组织培训558人次。主要为培训班主任知识与技能、青年教师教学能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省南通中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算20万元,本年支出决算20万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算20万元,主要是用于羽毛球锦标赛相关费用、女排训练支出、女排比赛相关支出、健美操比赛相关支出、教工活动中心改造等。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额934.62万元,其中:政府采购货物支出636.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.08万元。授予中小企业合同金额934.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是两辆车均为公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备12台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位(□开展、?未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本单位共0个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。